2025年第一季度财务工作总结汇报

2025-04-06 11:20:02 121
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2025年第一季度财务工作总结汇报

在公司领导的关心支持与各部门的紧密配合下,财务部以公司年度方针目标为指引,聚焦成本费用和资金管理,全力推进各项财务工作。本季度,我们在完成日常核算的基础上,强化了数据分析与决策支持,为公司经营管理提供了有力保障。现将第一季度财务工作总结如下:

一、工作进度与成果

(一)预算管理

全面预算编制与执行:按时完成2025年度全面预算编制工作,编制说明详细,报表准确,构建了编制、反馈、考核、修正的闭环运转模式。通过该模式,公司目标激励、过程控制和有效奖罚机制得以强化,充分调动了全员积极性。

经营网点预算分解与监控:与业务部门协同,将各经营网点的装车数、收入及毛利指标细化到月、日,并每日跟踪实际装车情况与预算的差异,纳入绩效考核体系。这一举措有效保障了公司全年经营目标的落实,截至3月底,多数经营网点的装车进度和收入完成情况符合预期。

成本费用预算管控:精准编制各项成本费用预算,及时分劈下达公司管理费用指标。通过严格的预算控制,本季度管理费用实际支出较预算节约〔X〕%,确保了成本费用在可控范围内,实现了事前、事中、事后的有效监控。

资金预算精细化管理:加强资金预算管理,根据公司经营计划和资金需求,合理安排资金收支,确保经营资金的良性循环。本季度资金预算执行准确率达到〔X〕%,有效保障了公司各项业务的顺利开展。

(二)成本控制

科目负责制落实:实施成本费用科目负责制,将管理费用指标下达至各分公司,采用总公司对分公司科目负责、逐级管理的模式。这一措施显著提升了各分公司的经营责任意识和管理水平,实现了节能降耗的目标。

费用控制成效显著:

汽车费用:在日常报销中,严格按照“派车单”审核,实行单车核算。维修、保险、购油等事项统一在集团指定点办理,有效杜绝了浪费现象。本季度汽车费用较预算节约7.95%。

办公费用:执行采购入库验收、领用登记制度,无相关单据不予报销,并按部门设立台帐进行定期检查。通过这些措施,办公费用较预算节支13.78%。

业务招待费:秉持“必须、节约、适度”原则,严格执行先请示后办理制度,无申请表及详细事由不予报销,并定期公示支出情况。本季度业务招待费得到有效控制,未超出预算指标。

(三)标准化基础管理

制度与流程完善:面对多次审计和检查,以及经营预算的频繁调整,财务部从夯实基础工作入手,修订完善了财务管理制度、固定资产管理办法、应收账款管理办法等多项制度文件。同时,设置并优化了各类票据、报表及辅助台账,提升了核算的准确性和规范性。

财务核算与分析:严格按照财务标准要求,准确进行收入、成本、费用及财务成果的核算与分析。按时上报月报、季报、统计报表、税收调查表及经济活动分析报告等,为公司经营决策提供了及时、可靠的数据支持。本季度财务决算分析准确率达到〔X〕%,有效助力了公司的管理决策。

资金统筹与管理:合理统筹安排资金,通过承兑汇票分拆等方式盘活账面资金,确保经营资金的良性循环。积极与业务部门沟通,及时处理遗留问题,本季度无新增债权产生,保障了公司资金的安全与高效运作。

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