一、审计工作基本情况
(一)审计查出主要问题
(二)审计发现主要问题分类汇总
1.财务管理类
针对“未按规定设置会计账簿”的问题,立行立改,已将整改情况上报主管部门进行复核;针对“会计凭证日期不合规”的问题,已将整改情况上报主管部门进行复核;针对“支出事项审批手续不完善”的问题,已将整改情况上报主管部门进行复核;针对“未及时支付个人劳务费”的问题,已将整改情况上报主管部门进行复核。
2.项目管理类
针对“项目内控管理不到位”的问题,由于该项目属于在建项目,且前期开展了自查自纠工作,故已将该问题转至主管部门进行复核;针对“项目资金拨付不规范”的问题,已将相关情况上报主管部门进行复核;针对“项目档案管理不规范”的问题,建议由项目部先对现有档案进行清理、归类和妥善保管,再制定档案管理制度,进一步规范档案管理工作。
二、审计发现问题的原因分析
(一)财务管理方面的问题原因分析
2.会计核算不规范。
(1)原始凭证审核签章不全,
3.内控制度执行不到位。
(1)对于日常采购工作缺少有效的监督管理;
(2)对于施工现场使用的电器设备没有进行检查、验收;
(3)对于进场的建筑材料、构配件和设备的合格证、检验报告等材料没有进行检查;
(4)对于库存物资缺少定期或者适时的盘点工作。
(二)项目管理方面的问题原因分析
2.项目日常管理不到位。
(1)对于日常采购工作缺少有效的监督管理;
(2)对于施工现场使用的电器设备没有进行检查、验收;
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本文标题:党费收支情况审计发现问题整改报告
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